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组织部2016年度部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

组织部2016年度部门决算公开

 

  一、单位概况 

  1.研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索在各类新经济组织中党组织设置和活动方式的有关问题;研究、协调和指导党员教育,主管党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设的理论研究。

   2.负责干部宏观管理工作,认真履行“综合、协调、指导、监督”职能,根据上级精神,向市委提出理顺干部管理体制,划分干部管理权限的意见,会同有关部门提出科级领导班子职数、职务设置方案,经市委同意后组织实施;负责抓好干部人事制度改革工作;负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序;统筹协调干部工作中的有关问题;负责抓好干部双重管理工作。

   3.提出关于列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议,按市委常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作;受市委委托管理部分干部;负责市委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、离退休审批手续的办理;负责军转团职干部的安置工作;负责归口管理老干部工作;负责干部档案和干部统计工作的综合指导;抓好科级领导班子的思想作风建设;承办市管干部和部分中层干部的调配、交流及安置事宜。

   4.负责全市各级党群机关及人大、政协、法院、检察院等机关参照实行《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。

   5.组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

    6.负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向常德市委组织部和市委反映重要情况;负责市管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇、街道和市直部门领导班子情况的调查了解,负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》工作进行监督,抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

    7.制订干部教育规划,组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及政工(人事)负责人的培训;指导、协调、检查乡镇、街道和市直部门的干部教育工作。

  8.调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,参与专家和拔尖人才的推荐选拔管理。

  9.指导市属重点企业搞好企业党的建设和领导班子建设,积极探索适应市场经济发展要求的企业用人机制和管理体制。

  10.负责制订市直机关党的建设规划;领导市直机关(含具有行政职能的事业单位)党的工作;组织市直机关各级党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作,加强机关作风建设;指导市直机关做好党员发展、教育、培训和管理工作,规范机关党组织生活;负责市直单位党费收缴管理。

  11.承办市委和常德市委组织部交办的其他事项。  (二)部门决算单位构成 

  无

  二、组织部2016年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  三、组织部2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入471万元。比上年增长50.4%。总支出471万元,比上年增长50.4%。 

  (二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入471万元,其中财政拨款收入471万元,占总收入的100%,无其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)。 

  (三)2016年度支出决算情况 

  2016年本年支出471万元中,财政拨款支出471万元,占本年支出的100%。无纳入专户管理的非税收入拨款支出。 

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入471万元,比上年增加50.4%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出471万元,比上年增加50.4%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出471万元,比上年增加50.4%。 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出471万元,占本年财政拨款支出471万元的100%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数471万元,比年初预算数307.27万元增加53.29%%。其中基本支出决算数398万元,比年初预算数104万元增加283%;项目支出决算数73万元,比年初预算数84万元减少13%。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出398万元,占本年支出的84.5%。基本支出中人员经费131万元,占基本支出398万元的32.9%,日常公用经费267万元,占基本支出的67.1%。 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出25.69万元,比年初预算53万元减少51.5%,比上年29.59万元减少13%。其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出7.3万元,比年初预算13万元减少43.8%,比上年14.36万元减少49.2%;公务接待费支出18.38万元,比年初预算40万元减少54%,比上年15.23万元增加20.68%。三公经费支出下降主要是合理安排,严格控制不符合政策规定的支出。。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。无公务出国费支出。本年无公务用车购置费支出,年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待270批次,1800人次。 

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  无

  (九)其他重要事项 

  机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出339万元,比上年207.3万元增加(或减少)63.5%。主要原因是2016年是换届之年,相关支出有所增加。

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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